为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制制度建设的指导意见》文件精神,省检察院党组高度重视,就内部控制制度建设提出明确指示。省院计财装备处按照领导指示要求,认真抓好内部控制制度建设。7月31日,历时近一年时间,12册共14万余字的全省三级院内部控制制度文件印发至各单位执行。
省检察院将内部控制制度建设作为进一步提高省院机关内部管理水平、加强廉政风险防控机制建设的重要手段,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。为切实加强对内部控制制度建设的领导,省院成立了内部控制制度建设办公室(以下简称为“内控办”),从2019年起围绕预算、收支、资产、采购、建设、合同六大经济业务着手重新制定内部控制建设文件。
为确保内部控制建设文件的质量,内控办本着“既积极、又稳妥”的原则,认真学习有关内部控制建设方面的文献,明确内部控制的目标,科学确定了“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则”,为内部控制制度建设提供了正确方向。内控办全体同志加班加点、夜以继日,经过9个月的辛勤努力便形成了初稿。经过数次研讨、修订和征求意见,经省院党组审议通过后,形成了符合外部政策要求和内控管理需求的内部控制制度文件。
为加强各市(区县)院内部控制制度建设,省院计财处以省院机关内部控制制度文件为基础形成了内部控制制度模板,印发各市(区县)院作为参考。同时明确了模板使用的注意事项,最大限度实现资源共享,共同提高内部控制管理水平。为提高全省三级院对内部控制制度的理解,提高实际运用能力,省院计财处还将于本月组织全省计财业务视频培训,重点对六大类经济业务内控制度进行讲解,努力提升各级对内控制度的理解,确保把内部控制制度优势转化为实实在在的工作成效。